党务政务

昭通市昭阳区融媒体中心2019年部门预算编制说明目录

来源:昭阳信息网  更新时间:2019-03-29 18:00  作者: 佚名  责任编辑:赵磊明

监督索引号53060200121100000

昭通市昭阳区融媒体中心2019年部门预算编制说明目录


一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、部门重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

十一、其他公开信息


 

昭通市昭阳区融媒体中心2019年部门预算   

             编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

以昭阳电视台、昭阳信息网、微昭阳、鹤乡圣果等为载体,负责全区的对内对外宣传工作,协调各级新闻媒体宣传报道昭阳区经济社会发展的各项工作,抓好通讯队伍培训和新闻队伍建设工作,完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

内设综合办、总编室、记者部、昭阳新闻编辑部、广播之声编辑部、鹤乡圣果编辑部、昭阳信息网编辑部、掌上秋城APP客户端编辑部、技播部。

(三)重点工作概述

1、坚持正确的舆论导向,宣传区委、区政府的各项方针政策;

2、办好昭阳频道、昭阳信息网、微昭阳、鹤乡圣果等媒体,加强新闻队伍建设;

3、配合区直各部门、乡镇、办事处做好新闻宣传工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制48人,其中:行政编制0人,事业编制48人。在职实有46人,其中: 行政1人,事业45人。

离退休人员 4人,其中: 离休 0人,退休4人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入846.53万元,全部为一般公共预算。无其它收入。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入846.53万元,其中:本年收入846.53万元,无上年结转收入。本年收入中,一般公共预算财政拨款846.53万元(本级财力846.53万元)。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出846.53万元。本级财力安排支出 846.53万元,其中,基本支出686.53万元,项目支出160万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出646.13万元,项目支出160万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金40万元。

七、预算收支增减变化情况说明

 2019年收支增减变化的主要原因是人员工资的增加

八、基本支出预算变动的主要原因

    主要原因:人员工资的增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

主要原因:项目支出有所调整。

十、部门重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

 紧紧围绕区委、政府的决策部署,强化舆论引导、强化媒体融合,切实增强新闻宣传时效性和感染力,增强职工的创新意识,着力强化舆论热点难点问题引导,快速推动媒体融合,不断提升新闻宣传舆论引导力、传播力和影响力,打好作风建设攻坚战,努力提高干部职工工作能力,树立新闻中心新形象。

十一、其他公开信息

(一)专业名词解释

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(二)机关运行经费安排

机关运行费用主要用于:办公费63.6万元,印刷费6万元,邮电费3.4万元,维(修)护费22万元,租赁费15万元,劳务费20万元,其它商品和劳务支出30万元等。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费情况说明 

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费0万元。(2)公务用车购置及运行费5.33万元。(3)公务接待费0万元。              

二是“三公”经费增减变化原因说明:  2019年“三公”经费较2018年有所减少,主要原因在于厉行节约,减少开支。

监督索引号53060200121100111


 附件1.部门预算公开情况表(定) (2)20190329045559726
微信扫一扫查看

扫一扫手机查看